目录
第一部分:部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 黔东南州市场监督管理局本级概述
一、部门职责
黔东南州市场监督管理局本级的主要职责是:
(1)负责市场综合监督管理。参与起草市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策,组织实施质量强州战略、知识产权强州战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(2)负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(3)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全州各县(市)市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作;规范市场监管、知识产权行政执法行为。
(4)按权限负责反垄断统一执法、统筹推进竞争政策实施,指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查,依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。积极配合贵州省市场监督管理局做好指导全州企业在国外的反垄断应诉工作。
(5)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动,指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全州消费者协会开展消费维权工作。
(6)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(7)负责产品质量安全监督管理。做好管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
(8)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(9)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担州人民政府食品安全委员会日常工作。
(10)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。
(11)负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
(12)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(13)负责统一管理标准化工作。依法组织制定州级地方标准,协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。积极参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作,组织采用国际标准和国外先进标准。
(14)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(15)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
(16)负责拟订和组织实施知识产权强州建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设,组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。
(17)负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案,推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。
(18)负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展,统筹协调重大知识产权活动相关工作。
(19)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(20)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(21)完成州委、州政府和省市场监督管理局(知识产权局)、省药品监管局交办的其他任务。
二、机构设置
黔东南州市场监督管理局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括:本单位内设33个科室,按照部门决算编报要求,纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共4个,分别是综合行政执法支队、消费者协会、投诉举报中心、不良反应中心。
2024年度编制数171人(其中行政编制83人,工勤编制15人,参公事业编制8人,事业编制65人),2024年度年末实有在职人数155人(其中行政79人,工勤编制15人,参公事业编制6人,事业编制55人)
从预算单位构成看,黔东南州市场监督管理局决算包括:本级决算、所属事业单位综合行政执法支队、消费者协会、投诉举报中心、不良反应中心决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,426.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,518.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
19.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
568.96 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
209.05 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
167.96 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,446.45 |
本年支出合计 |
58 |
4,464.52 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
30.03 |
年末结转和结余 |
60 |
11.95 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,476.48 |
总计 |
62 |
4,476.48 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,446.45 |
4,426.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.68 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,500.47 |
3,480.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.68 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,500.47 |
3,480.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.68 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
2,671.07 |
2,671.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
29.67 |
9.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.68 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
84.13 |
84.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013808 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013815 |
质量安全监管 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
576.60 |
576.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.96 |
568.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
568.96 |
568.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
253.64 |
253.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.85 |
254.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
209.05 |
209.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
209.05 |
209.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
209.05 |
209.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
167.96 |
167.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.96 |
167.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.96 |
167.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,464.52 |
3,617.04 |
847.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,518.55 |
2,671.07 |
847.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,518.55 |
2,671.07 |
847.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
2,671.07 |
2,671.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
47.75 |
0.00 |
47.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
84.13 |
0.00 |
84.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013808 |
信息化建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013815 |
质量安全监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
576.60 |
0.00 |
576.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.96 |
568.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
568.96 |
568.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
253.64 |
253.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.85 |
254.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
209.05 |
209.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
209.05 |
209.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
209.05 |
209.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
167.96 |
167.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.96 |
167.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.96 |
167.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,426.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,480.79 |
3,480.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
568.96 |
568.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
209.05 |
209.05 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
167.96 |
167.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4,426.76 |
本年支出合计 |
59 |
4,426.76 |
4,426.76 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4,426.76 |
总计 |
64 |
4,426.76 |
4,426.76 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
37.76 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
19.68 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
19.68 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
19.68 |
本年支出合计 |
58 |
37.76 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
30.03 |
年末结转和结余 |
60 |
11.95 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
49.71 |
总计 |
62 |
49.71 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,426.76 |
3,617.04 |
809.72 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,480.79 |
2,671.07 |
809.72 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,480.79 |
2,671.07 |
809.72 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
2,671.07 |
2,671.07 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
9.99 |
0.00 |
9.99 | ||
|
2013804 |
市场主体管理 |
84.13 |
0.00 |
84.13 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
64.00 |
0.00 |
64.00 | ||
|
2013808 |
信息化建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2013815 |
质量安全监管 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
576.60 |
0.00 |
576.60 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
568.96 |
568.96 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
568.96 |
568.96 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
253.64 |
253.64 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
254.85 |
254.85 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
209.05 |
209.05 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
209.05 |
209.05 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
209.05 |
209.05 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
167.96 |
167.96 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.96 |
167.96 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.96 |
167.96 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,002.06 |
302 |
商品和服务支出 |
352.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
710.06 |
30201 |
办公费 |
10.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
547.18 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
828.07 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
140.72 |
30205 |
水费 |
4.33 |
310 |
资本性支出 |
6.88 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
254.85 |
30206 |
电费 |
19.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.47 |
30207 |
邮电费 |
15.43 |
31002 |
办公设备购置 |
5.40 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
91.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.22 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.82 |
30211 |
差旅费 |
31.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
251.66 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
21.66 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.74 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
255.58 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
216.93 |
30217 |
公务接待费 |
3.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
61.38 |
31022 |
无形资产购置 |
1.48 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
36.73 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
88.69 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.73 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
3,257.64 |
公用经费合计 |
359.40 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位:黔东南州市场监督管理局本级 |
2024年度 |
单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
48.82 |
0.00 |
45.65 |
0.00 |
45.65 |
3.17 |
48.82 |
0.00 |
45.65 |
0.00 |
45.65 |
3.17 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度收入、支出决算总计4,476.48万元。2023年度收入、支出决算总计7,360.23万元。与2023年度相比,减少2,883.75万元,下降39.18 %,主要原因是:减少“四上企业奖补”项目及上级补助收入和支出。。
二、收入决算情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度收入决算合计4,446.45万元。其中:财政拨款收入4,426.76万元,占99.56%;其他收入19.68万元,占0.44%。
三、支出决算情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度支出决算合计4,464.52万元。其中:基本支出3,617.04万元,占81.02%;项目支出847.48万元,占18.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度财政拨款收、支决算总计4,426.76万元。2023年度收、支决算总计7,303.38万元。与2023年度相比,减少2,876.62万元,下降39.39 %,主要原因是:减少“四上企业奖补”项目收入和支出。。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度非财政拨款收入决算总计49.71万元。其中:本年收入合计19.68万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余30.03万元。
黔东南州市场监督管理局本级非财政拨款支出决算总计49.71万元。其中:本年支出合计37.76万元,结余分配0.00万元,年末结转结余11.95万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州市场监督管理局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,426.76万元,占本年支出合计的99.15%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,876.62万元,下降39.39% ,主要原因是减少“四上企业奖补”项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4,426.76万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)3,480.79万元,占78.63%;社会保障和就业支出(类)568.96万元,占12.85%;卫生健康支出(类)209.05万元,占4.72%;住房保障支出(类)167.96万元,占3.79%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,638.65万元,支出决算为4,426.76万元,完成年初预算的121.66%,其中:
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2,608.46万元,支出决算为2,671.07万元,完成年初预算的102.40%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革人员转隶增加,工资增加。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是:项目实施完,财政收回剩余资金。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)年初预算为100.00万元,支出决算为84.13万元,完成年初预算的84.13%,决算数小于预算数的主要原因是:行政许可项目因政府采购流程周期长,导致2024年1至4月产生的考试费未能支付,剩余资金被财政收回。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为64.00万元,支出决算为64.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按年初预算执行。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按年初预算执行。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按年初预算执行。
7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按年初预算执行。
8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为576.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:州本级酸汤产业发展项目资金与上级转移专项资金未纳入年初预算(2024年食品药品监管补助资金、2024年省级药品医疗器械安全监督抽验经费、2024年药品监管补助资金第二批、2023年食品药品监管补助资金、2023年省级药品医疗器械安全监督抽验经费)。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为207.32万元,支出决算为253.64万元,完成年初预算的122.34%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年较上年退休人员增加。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为245.20万元,支出决算为254.85万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革人员转隶增加,养老保险缴费增加。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为60.47万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:职业年金采用虚账缴费方式,2024年补交退休8人职业年金。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为130.33万元,支出决算为209.05万元,完成年初预算的160.40%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员医疗保险未纳入年初预算。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为159.30万元,支出决算为167.96万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革人员转隶增加,住房公积金缴费增加
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,617.04万元,其中:
(一)人员经费:3,257.64万元,主要包括 基本工资710.06万元、津补贴547.18万元、奖金828.07万元、绩效工资140.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.85万元、职业年金缴费60.47万元、职工基本医疗保险缴费111.5万元、公务员医疗补助缴费91.73万元、其他社会保障缴费5.82万元、住房公积金251.66万元、退休费216.93万元、奖劢金36.73万元、生活补助1.92万元。
(二)公用经费:359.40万元,主要包括 办公费10.1万元、水费4.33万元、电费19.83万元、邮电费15.43万元、物业管理费0.22万元、差旅费31.72万元、维修(护)费21.66万元、租赁费1.74万元、会议费0.3万元、培训费2.6万元、公务接待费3.17万元、劳务费61.38万元、工会经费30万元、公务用车运行维护费8.62万元、其他交通费用88.69万元、其他商品和服务支出52.73万元、办公设备购置5.4万元,无形资产购置1.48万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比,持平.主要原因是:2024年度单位没有政府性基金预算财政拨款收入,故无数据情况说明。。
黔东南州市场监督管理局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比,持平,主要原因是:2024年单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。。
具体情况如下:2024年度单位没有政府性基金预算财政拨款支出,故无数据情况说明。。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平,主要原因是:2024年度单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故无数据情况说明。
具体情况如下:2024度单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南州市场监督管理局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为48.82万元,“三公”经费财政拨款支出决算为48.82万元,完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少33.92万元,下降41.00%。主要原因是:一是2024年无公车购置费用;二是加强公车管理,降低运行成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;与上一年相比,支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次,开支包括:2024年单位没有因公出国(境)情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算45.65万元,支出决算45.65万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少33.09万元,下降42.02%。
决算数较上年减少的主要原因是一是2024年无公车购置费用;二是加强公车管理,降低运行成本。
其中:公务用车购置费0.00万元,2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费45.65万元,主要用于:公务执法车辆燃油费、通行费、洗车费、维修费、保险费、年审费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费预算3.17万元,支出决算3.17万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算较上年减少0.83万元,下降20.75%。
决算数较上年减少的主要原因是落实基层减负,省级调研较上年减少。
具体是包括:省市场监督管理局来我州调研及州内各县市场监督管理局来我局汇报工作产生的必要接待。
国内接待费支出3.17万元,主要是省市场监督管理局来我州调研及州内各县市场监督管理局来我局汇报工作产生的必要接待。2024年本单位国内公务接待51批次,283人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,主要是2024年单位无国(境)外接待费支出。2024年本单位国(境)外公务接待0批次,0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
黔东南州市场监督管理局本级2024年度机关运行经费支出359.40万元。与2023年相比增加9.56万元,增长2.73%。主要原因是:机构改革人员转隶增加,办公经费增加。
(二)政府采购支出情况
黔东南州市场监督管理局本级2024年政府采购支出总额457.25万元,其中:政府采购货物支出430.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,黔东南州市场监督管理局本级共有车辆13辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,黔东南州市场监督管理局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评工作,共计18个项目进行了绩效自评,涉及资金809.72万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
1、产品质量州级监督抽验经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;2、全州长江禁捕工作、打击侵权假冒工作、反不正当竞争、打击传销、规范直销项目,综合评价得分94分,等级为“优”;3、黔东南州专利资助专项经费项目,综合评价得分97.7分,等级为“优”;4、市场监管经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;5、投诉举报及消费维权专项业务费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;6、小微企业质量管理体系认证提升行动专项经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;7、信息化建设及网络安全专项经费项目,综合评价得分95分,等级为“优”;8、行政许可经费项目,综合评价得分84.8分,等级为“良”;9、州级食品安全抽检经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;10、州长质量奖评奖工作经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;11、综合执法办案专项经费项目,综合评价得分98分,等级为“优”;12、2024年工商行政管理专项补助经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;13、2024年食品药品监管补助资金项目,综合评价得分94.3分,等级为“优”;14、2024年省级药品医疗器械安全监督抽验经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”;15、酸汤产业发展项目资金项目,综合评价得分90.1分,等级为“优”;16、2024年药品监管补助资金第二批项目,综合评价得分100分,等级为“优”;17、2023年食品药品监管补助资金项目,综合评价得分100分,等级为“优”,18、2023年省级药品医疗器械安全监督抽验经费项目,综合评价得分100分,等级为“优”。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2024年度,我单位对“酸汤产业发展项目资金“开展了重点项目绩效自评,该项目获批专项资金560万元,用于酸性食品检验仪器设备购置、团体标准制定、标准化工作调研督导、酸汤品牌保护、业务宣传培训等。 通过项目的实施,酸性食品检测能力得到了提升,建设了酸汤产品标准体系,大力助推凯里酸汤产业高质量发展。本次绩效评价围绕项目立项、资金管理、产出与效益等方面展开,结果显示,项目整体运行良好,达到了预期目标,自评得分为90.1分,结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
请上传“项目绩效”相关附件。
请作为压缩包上传到公开网页。